岗位职责:
1.依据财务管理标准推进财务部内部控制管理工作,监督公司内部流程执行情况,提出合理化建议;
2. 审核会计凭证、收集和审核公司报表,编制报表;
3. 负责公司合同评审、对公司业务前期商务模式从专业角度提出可行性建议及事前税务政策确定;
4. 负责税务、工商等政府部门各类报表常规申报、年检等工作的审核与监督,并具备与上述政府监管部门建立稳定和顺畅的沟通渠道并保持良好协作的能力;
5、税务管理与纳税筹划,及时关注国家新发布的税收法律法规,对公司会计部门做好人员培训及指导,预警政策变动给公司带来的影响;
6.及时关注会计政策相关变化和更新,并配合会计师事务所完成公司的半年度及年度审计工作;
7.相关会计制度建立或完善;
8.完成上级指派的其他工作。
任职要求:
1.财会相关专业,本科以上学历,经验及资质高度吻合可放宽至专科;中级及以上职称,有CPA等注册会计师证书的优先考虑;
2.精通合并报表编制等会计核算工作;熟悉财会管理相关准则法则;
3.十五年以上财务管理岗位工作经验;
4.具备生产制造业、工业企业、电力环保等行业工作经验,熟悉工业企业会计核算规则;
5.良好的职业素养,沟通能力良好具备一定的组织领导能力;
6.35-50周岁