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简历编号:N26005

最近更新:2021/2/4

景女士
|39岁|本科|10年工作经验
现居:房山区    户籍:河北省
求职意向
  • 工作类型:

    全职

  • 期望地区:

    房山区

  • 期望行业:

    会计/审计

  • 期望职业:

    税务专员/助理

  • 求职状态:

    目前正在找工作

  • 到岗时间:

    随时到岗

自我评价
 
工作背景:拥有 12 年的大型会计师事务所审计工作经验,主要负责大型上市集团审计,拥有丰富的项目管理经验及专业技能储备;担任高级经理,善于项目风险管理,及时妥善解决各类问题,擅长领导和管理团队,能够做到合理分工、监督指导有力。
知识储备:熟悉企业财务、内控、审计、税务等业务全部流程及国家审计相关政策法规与实务知识,熟悉IPO、并购重组业务流程,已取得 CPA 专业阶段证书和税务师资格。
渠道管理:具有较强的沟通及快速执行力,良好的语言文字表达能力,力争及时高效。
思维分析:逻辑思维严谨,拥有很好的数据敏感度,擅长财务数据分析。
性格品质:为人沉稳内敛,能较快适应环境,抗压性强,职业素养高,团队合作能力强。
职业愿景:具备良好的职业操守及其沟通、协调、组织、管理能力,能较快适应环境,抗压性强,希望在财务管理、财务分析领域有更深层次的发展。
教育经历
  • 2003/9-2007/6
  • 本科|河北大学工商学院|国际经济与贸易
工作经历
  • 2007/8-2019/10
  • 高级经理

    致同会计师事务所(特殊普通合伙)|会计/审计

    工作描述:公司介绍:国内会所排名前五,是致同国际GTIL在中国的唯一成员所,全国有24 个分支机构。
    工作描述: 
    项目管理:制定项目总体策略和具体计划与人员安排,综合把控项目整体风险,监督实施,听取反馈,与合伙人和质控复核保持紧密沟通,确保项目如期完成。
    审计管理:独立带队完成中型项目的审计工作,独立撰写审计报告、尽职调查报告;复核项目组成员的工作底稿、指导其完成资料的整理归档工作。
    风险评估:独立带队完成多数大型上市公司的内控审计工作,了解公司控制环境及流程框架,制定可行的审计方案,识别和评估客户内控风险,监督实施控制测试及识别评价控制缺陷等,撰写内控审计报告以对内控有效性发表意见。
    财务咨询:与客户实时沟通,应对客户各类财务业务的咨询,提供必要专业的审计指导及支持工作。
    IPO审计:参与IPO三年辅导期财务审计工作,辅助企业理顺账务,确定审计调整事项,发现企业存在的内控风险,撰写管理层沟通函及督促企业整改。
    报表审计:负责项目关于上市公司的年报、半年报财务报表审计以及财务尽职调查等专项检查工作。
    所涉行业:房地产、软件、计算机(无线)通信设备、化工制造、集成电路半导体、百货零售、港口、餐饮、教育、煤炭、

我的证书
  • 2020/12
  • 注册税务师
  • 2019/12
  • CPA专业阶段合格证书
  • 2014/10
  • 会计证书
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