工作描述:公司介绍:国内会所排名前五,是致同国际GTIL在中国的唯一成员所,全国有24 个分支机构。
工作描述:
项目管理:制定项目总体策略和具体计划与人员安排,综合把控项目整体风险,监督实施,听取反馈,与合伙人和质控复核保持紧密沟通,确保项目如期完成。
审计管理:独立带队完成中型项目的审计工作,独立撰写审计报告、尽职调查报告;复核项目组成员的工作底稿、指导其完成资料的整理归档工作。
风险评估:独立带队完成多数大型上市公司的内控审计工作,了解公司控制环境及流程框架,制定可行的审计方案,识别和评估客户内控风险,监督实施控制测试及识别评价控制缺陷等,撰写内控审计报告以对内控有效性发表意见。
财务咨询:与客户实时沟通,应对客户各类财务业务的咨询,提供必要专业的审计指导及支持工作。
IPO审计:参与IPO三年辅导期财务审计工作,辅助企业理顺账务,确定审计调整事项,发现企业存在的内控风险,撰写管理层沟通函及督促企业整改。
报表审计:负责项目关于上市公司的年报、半年报财务报表审计以及财务尽职调查等专项检查工作。
所涉行业:房地产、软件、计算机(无线)通信设备、化工制造、集成电路半导体、百货零售、港口、餐饮、教育、煤炭、